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2018年凤城市现代产业园区管理委员会部门预算

发布时间:2018/01/05 14:45 来源:未知 浏览:()

2018年凤城市现代产业园区管理委员会部门预算 


    

第一部分凤城市现代产业园区管理委员会概况

  一、主要职责

  二、部门预算单位构成

  第二部分  凤城市现代产业园区管理委员会2018年部门预算公开

  一、 2018年凤城市现代产业园区管理委员会收支预算总表

  二、 2018年凤城市现代产业园区管理委员会收入预算总表

  三、 2018年凤城市现代产业园区管理委员会支出预算分类汇总表

  四、 2018年凤城市现代产业园区管理委员会支出预算总表

  五、 2018年凤城市现代产业园区管理委员会支出预算总表一般预算

六、 2018年凤城市现代产业园区管理委员会财政部门安排的预算拨款支出预算总表

七、 2018年凤城市现代产业园区管理委员会纳入预算管理的行政事业性收费等收入支出预算

八、2018年凤城市现代产业园区管理委员会纳入预算管理的其他收入支出预算

九、2018年凤城市现代产业园区管理委员会专项收入安排的支出预算表

十、 2018年凤城市现代产业园区管理委员会纳入专户管理的行政事业性收费等收入支出预算

  十一、2018年凤城市现代产业园区管理委员会纳入预算管理的政府性基金支出预算表

  十二、2018年凤城市现代产业园区管理委员会市本级部门预算政府采购预算

 十三、2018年凤城市现代产业园区管理委员会一般公共预算基本支出表

 十2018年凤城市现代产业园区管理委员会一般公共预算“三公”经费支出表  

  第三部分凤城市现代产业园区管理委员会2018年部门预算情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分凤城市现代产业园区管理委员会概况

一、主要职责

城市现代产业园区管理委员会,为凤城市政府的派出机构,编制数25人,现有在职人员25人,系财政全额拨款事业单位。

  (一)统一制定现代产业园区开发建设的总体规划和详细规划;

  (二)统一领导现代产业园区大型基础设施建设;  

(三)现代产业园区土地规划管理;

(四)承接现代产业园区的各项优惠政策;

(五)协调承接政策性信贷资金;  

(六)负责园区企业的管理、服务、协调等工作;

  (七)负责园区各类统计报表工作;

  (八)制定现代产业园区招商引资优惠政策;

  (九)负责现代产业园区内企业生产经营行为和开发建设项目的监督管理;

  (十)承担现代产业园区开发建设领导小组日常工作和市委、市政府交办的其他工作;  

  二、部门预算单位构成

  单位独立编制1个,独立核算机构1个。

第二部分凤城市现代产业园区管理委员会部门预算公开表

  城市现代产业园区管理委员会部门预算公开表:(点击超链接)

  第三部分凤城市现代产业园区管理委员会2018年部门预算情况说明

  一、关于城市现代产业园区管理委员会2018年收支预算的总体说明

  按照综合预算的原则,城市现代产业园区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入;支出包括:城乡社区支出城市现代产业园区管理委员会2018年收支总预算2273万元。

  收入预算增减情况。2018年,城市现代产业园区管理委员会部门收入预算2273万元,比上年增加523万元,增长23%,其中:财政拨款收入2273万元,同比增加523万元,增长23%,财政拨款收入同比增加的主要原因:一是人员工资调整导致预算有所增加;用于园区建设资金投入有所增加;三是园区建设贷款利息本金增加导致预算有所增加。

支出预算增减情况。2018年,城市现代产业园区管理委员会部门预算总支出2273万元,同比增加支出523万元,增长23%,其中:基本支出增加52.9万元,增长16%;项目支出增加470.1万元,增长24%。增加支出的主要原因:一是人员经费支出增加;用于园区建设资金投入有所增加;三是园区建设贷款利息本金增加导致预算有所增加。

  二、关于城市现代产业园区管理委员会2018年“三公”经费预算情况

  2018年“三公”经费预算数4.4万元,其中:公务用车运行费2万元、公务接待费2.4万元。2018年预算数比2017年预算数增加2万元,其中:公务用车运行费比2017年增加2万元,主要是依据车编划拨一辆公务用车。如果剔除增加车辆因素,2018凤城市现代产业园区管理委员“三公经费”与2017年持平。

  三、城市现代产业园区管理委员会机关及参公单位机关运行经费情况

  2018年城市现代产业园区管理委员会的机关运行经费预算为130.41万元

  四、2018年城市现代产业园区管理委员会政府采购支出情况

  2018年城市现代产业园区管理委员会政府采购支出预算为20.37万元。

  第四部分 名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

   5.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6、城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理支出、城乡社区公共设施支出、城乡社区住宅支出、城乡社区环境卫生支出、建设市场管理与监督支出等。

7工资福利支出反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

8商品和服务支出反映单位购买商品和服务的各项支出,不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出其下设款级科目包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修()费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、作战费、军用油料费、军队其他运行维护费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。