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2018年凤城市委办公室部门预算公开信息

发布时间:2018/01/05 14:34 来源:未知 浏览:()

2018年凤城市委办公室部门预算


  目    录

  第一部分 凤城市委办公室概况

  一、主要职责

  二、部门预算单位构成

  第二部分   凤城市委办公室2018年部门预算表

一、      收支预算总表

二、      收入预算总表

三、      支出预算分类汇总表

四、      支出预算总表

五、      支出预算总表(一般预算)

六、      财政部门安排的预算拨款支出预算总表

七、      纳入预算管理的行政事业性收费等收入支出预算表

八、      纳入预算管理的其他收入支出预算表

九、      专项收入安排的支出预算表

十、      纳入专户管理的行政事业性收费等收入支出预算表

十一、 纳入预算管理的政府性基金支出预算表

十二、 市本级部门预算政府采购预算表

十三、 一般公共预算基本支出表

十四、一般公共预算“三公”经费支出表

  第三部分 凤城市委办公室2018年部门预算情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分   凤城市委办公室概况

一、主要职责

市委办公室是市委的办事机构,是党务系统的综合部门,工作职能是围绕市委工作中心,为市委领导、为基层、为群众服务;发挥参谋助手、督促检查、协调综合作用,确保市委机关高效运转。主要职责:

(一)公文处理。校核文稿,呈领导签批,印制下发。

(二)会议审批和服务。提出拟办意见,呈领导签批,组办或转告申办部门。

(三)信息反馈。负责收集、编辑、上报全市改革、发展、稳定等重点工作和突发性事件等信息;管理党委系统信息报送工作。

(四)文稿综合。负责撰写市委领导的讲话材料,参与领导决策调研与论证,为领导进行正确决策,确定工作思路及指导工作,当好助手和参谋。

(五)督察工作。负责督促检查与反馈中央和省、市委重大决策、工作部署的贯彻落实情况;经授权负责查办与反馈中央和省、市委领导批示的落实情况。按照中央、省市委文件要求和领导批示立项,制定督查方案并组织实施,督查结果向市委报告,根据领导指示跟踪督查,直至落实。

(六)机要工作。负责管理密码通信、机关局域网和办理文电传输,保证全市密码通信装备完好和网络畅通,保证各种秘密、紧急信息上通下达快速、准确,不出偏差。

(七)保密工作。负责贯彻落实实施国家《保密法》及其配套法规,监督执法管理和指导全市保密执法工作。

(八)承办丹东市委交办的其他事项。

妇联主要职能:妇联是党领导下的社会群众团体,是市委市政府联系妇女群众的桥梁和纽带。基本职能是代表和维护妇女权益,促进男女平等。

  二、部门预算单位构成

  纳入凤城市委办公室2018年部门预算编制范围的预算单位包括:

  1.凤城市委办公室

  2.凤城市妇女联合会

 

  第二部分   凤城市委办公室部门预算公开表

  凤城市委办公室部门预算公开表:(点击超链接)

  第三部分   凤城市委办公室2018年部门预算情况说明

  一、关于凤城市委办公室2018年收支预算的总体说明

  按照综合预算的原则,凤城市委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出等。凤城市委办公室2018年收支总预算5,638.7千元。

  收入预算增减情况。2018年,凤城市委办公室部门收入预算5,638.7千元,比上年增加720.7千元,增长14.7%,其中:财政拨款收入5,638.7千元,同比增加720.7千元,增长14.7%。财政拨款收入同比增加的主要原因:一是人员工资调整导致预算有所增加;二是成立新机构,人员定额、办公经费增加;三是新增项目导致预算有所增加。

  支出预算增减情况。2018年,凤城市委办公室部门预算总支出5,638.7千元,同比增加支出720.7千元,增长14.7%,其中:基本支出增加155.7千元,增长3.2%;项目支出增加565千元,增长100%。增加支出的主要原因是新增项目经费支出增加。

  二、关于凤城市委办公室2018年“三公”经费预算情况

2018年“三公”经费预算数116.3千元,其中:公务用车运行费96千元、公务接待费20.3千元。2018年预算数比2017年预算数减少39.7千元,其中:公务用车运行费比2017年增加16千元,主要是2018年新增加车辆保险费;公务接待费比2017年减少39.7千元,主要是根据2017年实际发生调整预算数。

三、凤城市委办公室机关运行经费情况

  2018年凤城市委办公室机关运行经费预算为2167.2千元。

  四、2018年凤城市委办公室政府采购支出情况

  2018年凤城市委办公室政府采购支出预算为1422.7千元。

  第四部分   名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  4.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

  5.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

  6.政府性基金收入:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

  7.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

  8.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  9.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务(项):反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

10.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

11.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项):反映党委办公厅(室)及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

12. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)(项):反映除上述项目以外其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

  13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。