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2018年凤城市商业局部门预算公开信息

发布时间:2018/01/05 15:03 来源:未知 浏览:()

2018年凤城市商业局部门预算公开信息

 

目录

  第一部分 凤城市商业局概况

  一、 主要职能

  二、 部门预算单位构成

  第二部分 凤城市商业局2018年部门预算表

  一、 2018年凤城市商业局收支预算总表

  二、 2018年凤城市商业局收入预算总表

三、 2018年凤城市商业局支出预算分类汇总表

四、2018年凤城市商业局支出预算总表

五、 2018年凤城市商业局支出预算总表(一般预算)

六、2018年凤城市商业局财政部门安排的预算拨款支出预算总表

七、2018年凤城市商业局纳入预算管理的行政事业性收费等收入支出预算表

八、2018年凤城市商业局纳入预算管理的其他收入支出预算表

九、2018年凤城市商业局专项收入安排的支出预算表

十、2018年凤城市商业局纳入专户管理的行政事业性收费等收入支出预算表

十一、2018年凤城市商业局纳入预算管理的政府性基金支出预算表

十二、2018年凤城市商业局市本级部门预算政府采购预算表

十三、2018年凤城市商业局一般公共预算基本支出表

十四、一般公共预算“三公”经费支出表

  第三部分 凤城市商业局2018年部门预算情况说明

  一、关于凤城市商业局2018年收支预算情况说明

二、关于凤城市商业局2018年政府采购预算等情况说明

三、关于凤城市商业局2018年“三公”经费预算情况说明

四、关于凤城市商业局局机关及所属单位的机关运行经费情况说明

第四部分  名词解释

            

              第一部分 凤城市商业局概况

  一、 主要职能:

  凤城市商业局是主管全市服务业、流通领域、特殊流通行业规划、管理与监督的市政府工作部门。主要职责:

   (一)贯彻执行国家、省市关于发展服务业的法律、法规和方针政策;参与制定全市服务业发展规划。

  ()组织制定促进全市服务业发展的政策措施,督促全市服务业发展政策措施的贯彻落实;参与制定服务业对外开放的政策措施。

  ()组织协调解决服务业发展中的重大问题;综合研究服务业集聚区布局、城乡服务业发展以及服务业重大项目推动等重大问题,提出相关对策和建议。

  ()负责汇总全市服务业发展总体情况,分析全市服务业发展动态和运行趋势,提出解决相关问题的意见和建议;负责全市服务业发展绩效考核评价工作;承担市服务业归口的相关资金管理工作。

  ()贯彻落实省市关于加快城区经济发展的相关政策;组织拟定和实施加快全市城区经济发展的政策措施;组织实施对城区经济工作的指导 、协调、督察、运行监测和考核评价。

()负责推进流通产业结构调整;指导流通服务业和社区商业发展,提出促进流通服务业中小企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

  ()拟定流通服务业发展规划,促进城乡市场发展,研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策,指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。

  ()负责全市加油(气)站、二手车、报废汽车网点的规划及管理工作;负责酒类管理,食盐专营管理;负责餐饮服务业、流通加工业、拍卖典当业、旧货业、报废汽车回收企业等行业的监督管理。

()承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任,拟定规范市场运行、流通秩序的政策、推动流通领域依法行政和信用建设,指导商业信用销售建立市场诚信公共平台,按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

(十)承办市委、市政府交办的其他工作。

  二、部门预算单位构成

纳入凤城市商业局2018年部门预算编制范围的单位包括:凤城市商业局机关、凤城市盐政管理办公室。

 

        第二部分 凤城市商业局预算公开表

 

凤城市商业局部门预算公开表

 

 

第三部分  凤城市商业局2018年部门预算情况说明

  一、关于凤城市商业局2018年收支预算情况说明

按照综合预算的原则,凤城市商业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入、其他非税收入;支出包括:一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出 、医疗卫生与计划生育支出等。2018年凤城市商业局收支总预算 3028.2千元。

收入预算增减情况。2018年,商业局部门收入预算3028.2千元,比上年减少727.3千元,下降19.37%,其中 :财政拨款收入3028.2千元,同比减少727.3千元,下降19.37%。财政拨款收入同比减少的主要原因:预算部门调整导致预算有所减少。

支出预算增减情况 2018年,商业局部门预算总支出3028.2千元,同比减少支出727.3千元,下降19.37%,其中:基本支出减少1277.3千元,下降34.01%。减少支出的主要原因:预算部门调整导致支出减少。

二、关于凤城市商业局2018年“三公”经费预算情况

2018年“三公”经费预算数43千元,其中:公务用车运行费40千元、公务接待费3千元。2018年预算数比2017年预算数减少22千元,其中:公务用车运行费比2017年减少20千元,主要是减少一个预算部门,导致公务用车编减少一台,公务接待费比2017年减少2千元。如果剔除减少一个预算单位以及车辆减编因素,2018年凤城市商业局“三公经费”与2017年持平。

三、关于凤城市商业局局机关及所属单位的机关运行经费情况说明

2018年凤城市商业局局机关的机关运行经费预算为226.2千元。

 四、关于凤城市商业局政府采购支出情况

2018年凤城市商业局采购支出预算为44.5千元。

 

 

 

第四部分 名词解释

 

  1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
  2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  4、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5、行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
  6、政府性基金收入:反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
  7、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
  8、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    9、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

11、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

12、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位 基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位 的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

14、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。